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用友好會計(jì):增值稅計(jì)提分錄的方法

發(fā)布日期:2020-01-31 14:51:27          瀏覽次數(shù):

下面就讓用友好會計(jì)的小編來跟大家說一下,增值稅計(jì)提分錄的方法,那么大家一起來看看吧。

 

用友好會計(jì)

增值稅是用商品(同時(shí)已經(jīng)包含了應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額來作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅的

在計(jì)提的時(shí)候:

借:稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(不轉(zhuǎn)出增值稅)。

貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅。



在下月交納的時(shí)候:

借:應(yīng)付稅款-未付增值稅。

貸:銀行存款。


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如果上月的已繳稅金,上月交納的時(shí)候:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)。

貸:銀行存款。



在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:

借:應(yīng)付稅款-未付增值稅。

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)。



增值稅原則上是對商品在生產(chǎn)、流通和服務(wù)過程中的增值征收的流轉(zhuǎn)稅。實(shí)行價(jià)外征稅,即由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅的。


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